|
Faktúra |
109/2022
|
Elektrické sviečky na stromček
|
29,99 |
s DPH |
024/2022
|
L220307
|
01.12.0202 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.12.2022 |
|
Zmluva |
|
Poistné - škola
|
165,97 |
s DPH |
|
511041034
|
30.11.1999 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
Zmluva |
|
mandatna-zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Jozef Hromják - HERZ |
ZŠ Dubovica |
|
|
01.01.2011 |
|
Zmluva |
420295111/P01218
|
Zamestnávateľská zmluva DDS
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.04.2011 |
|
Objednávka |
34/2011
|
objednavka_34
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.11.2011 |
|
Faktúra |
123/2011
|
faktura_123
|
4 057.00 |
s DPH |
34/2011
|
20110239
|
01.12.2011 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
|
|
01.12.2011 |
|
Faktúra |
140/2011
|
faktura_140
|
30 000.00 |
s DPH |
|
201105
|
20.12.2011 |
Slovdach s.r.o. |
Obec Dubovica |
|
|
20.12.2011 |
|
Faktúra |
01/2012
|
Hlasové služby
|
18,53 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
02/2012
|
Dodávka energie
|
-50,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
03/2012
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Komensky, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
04/2012
|
Dodávka energie
|
1 049,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
05/2012
|
Vykonané práce
|
273,92 |
s DPH |
1/2012
|
|
27.01.2012 |
Raciotherm, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
06/2012
|
Dodávka energie
|
327,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
07/2012
|
Hlasové služby
|
40,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
08/2012
|
Učebné pomôcky
|
183,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Hobla H Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
09/2012
|
Dodávka energie
|
442,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
10/2012
|
Režijné náklady
|
124,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Materská škola Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
11/2012
|
Režijné náklady
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Materská škola Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
12/2012
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva
|
921,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |
|
Faktúra |
13/2012
|
Hlasové služby
|
19,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.08.2012 |