|
|
Faktúra |
109/2012
|
Hlasové služby
|
17,57 |
s DPH |
|
6744053276
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Spoločný úrad - úsek školstva
|
822,25 |
s DPH |
|
8/2012
|
07.11.2012 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Režijné náklady
|
140,80 |
s DPH |
|
33/2012-0
|
09.11.2012 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Hygienické potreby
|
176,00 |
s DPH |
41/2012
|
|
19.11.2012 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ Dubovica |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
70766156
|
22.11.2012 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Zemný plyn
|
442,00 |
s DPH |
|
7202686986
|
23.11.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Hlasové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
2175454505
|
28.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Pedagog.tlač
|
8,10 |
s DPH |
|
201275144
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Zemný plyn
|
442,00 |
s DPH |
|
7272661493
|
04.12.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
Sociálny fond
|
8,90 |
s DPH |
|
39/2012-0
|
06.12.2012 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Sociálny fond
|
9,90 |
s DPH |
|
35/2012-0
|
06.12.2012 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Režijné náklady
|
88,32 |
s DPH |
|
37/2012-0
|
06.12.2012 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Hlasové služby
|
18,95 |
s DPH |
|
9745053612
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
Pracovný odev
|
70,00 |
s DPH |
42/2012
|
12/12
|
17.12.2012 |
TOPAS Mária Timčová |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
PC Hardware
|
392,46 |
s DPH |
45/2012
|
20120258
|
17.12.2012 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Hmotná núdza
|
67,00 |
s DPH |
47/2012
|
2012/359
|
18.12.2012 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Všeobecný materiál
|
146,89 |
s DPH |
49/2012
|
120354
|
19.12.2012 |
Domáca potreby, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
Preprava osôb
|
119,14 |
s DPH |
48/2012
|
20121209
|
21.12.2012 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
Inštalatérske práce s materiálom
|
182,00 |
s DPH |
40/2012
|
133/2012
|
21.12.2012 |
BORDON, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
Údržba
|
60,00 |
s DPH |
39/2012
|
201218
|
21.12.2012 |
Jozef Ištoňa |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.01.2013 |