|
Objednávka |
037/2017
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
33,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.10.2017 |
|
Faktúra |
057/2019
|
Hlasové služby
|
40,80 |
s DPH |
|
0155106701
|
27.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
065/2019
|
Preprava žiakov (DJZ Prešov)
|
117,50 |
s DPH |
019/2019
|
20190606
|
17.06.2019 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
Objednávka |
019/2019
|
Preprava žiakov (DJZ Prešov)
|
117,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
|
Faktúra |
064/2019
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2020
|
229,00 |
s DPH |
email
|
91-19-002107
|
17.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
Faktúra |
063/2019
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
017/2019
|
201912
|
10.06.2019 |
Bc. Miloš Kušnír |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
|
Objednávka |
017/2019
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Bc. Miloš Kušnír |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
|
Objednávka |
018/2019
|
Divadelné predstavenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Crocus Theatre |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
|
Faktúra |
062/2019
|
Divadelné predstavenie
|
45,00 |
s DPH |
018/2019
|
20190015
|
07.06.2019 |
Crocus Theatre |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
|
Faktúra |
061/2019
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8234290410
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
|
Faktúra |
060/2019
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20906188
|
03.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
|
Faktúra |
059/2019
|
Režijné náklady
|
192,76 |
s DPH |
|
23/2019-0
|
30.05.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
|
Faktúra |
058/2019
|
Sociálny fond
|
20,80 |
s DPH |
|
21/2019-0
|
30.05.2019 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
|
Faktúra |
056/2019
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
61,18 |
s DPH |
016/2019
|
|
16.05.2019 |
SANTÉ, spol. s r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
|
Objednávka |
020/2019
|
Preprava žiakov (Dubovica - Škola v prírode - V. Ružbachy)
|
173,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
Objednávka |
016/2019
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
61,18 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
SANTÉ, spol. s r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
14.05.2019 |
|
Faktúra |
055/2019
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva II.štvrťrok 2019
|
1 873,61 |
s DPH |
|
7/2019
|
16.05.2019 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
054/2019
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8232197266
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
053/2019
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
1905098
|
07.05.2019 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
|
Faktúra |
052/2019
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
252,00 |
s DPH |
|
7439278876
|
06.05.2019 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |