|
Faktúra |
006/2023
|
Režijné náklady
|
212,50 |
s DPH |
|
1/2023-0
|
17.01.2023 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
005/2023
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
76,16 |
s DPH |
|
7293174382
|
17.01.2023 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
004/2023
|
Kontrola has. prístroja, tlaková skúška HP, kontrola hydrantu
|
103,20 |
s DPH |
|
FV230004
|
17.01.2023 |
ATH-PO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
003/2023
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8320112237
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
015/2022
|
Refundácia nájmu budovy základnej školy
|
300,83 |
s DPH |
|
1/2023
|
16.01.2023 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
001/2023
|
Elektronická registratúrna kniha - licenčný poplatok (1.1.2023 - 31.12.2023)
|
216,00 |
s DPH |
|
2023051
|
16.01.2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
123/2022
|
Hlasové služby
|
43,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
27.12.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.12.2022 |
|
Faktúra |
122/2022
|
Kancelársky a školský tovar - ŠKD a CVČ
|
496,90 |
s DPH |
027/2022
|
2022341
|
21.12.2022 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.12.2022 |
|
Faktúra |
121/2022
|
Osobné ochranné prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
028/2022
|
2022170
|
20.12.2022 |
Mária Timčová - TOPAS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
20.12.2022 |
|
Faktúra |
120/2022
|
Sociálny fond
|
16,00 |
s DPH |
|
30/2022-0
|
19.12.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
|
Objednávka |
028/2022
|
Osobné ochranné prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Mária Timčová - TOPAS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
|
Objednávka |
027/2022
|
Kancelársky a školský tovar - ŠKD a CVČ
|
496,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
119/2022
|
Lopty
|
214,74 |
s DPH |
026/2022
|
2022027
|
16.12.2022 |
Čavojský Róbert ELTES |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
089/2022
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS za obdobie 1.10.2022-31.12.2022
|
132,00 |
s DPH |
|
FV220716
|
16.12.2022 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
Objednávka |
026/2022
|
Lopty
|
214,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Čavojský Róbert ELTES |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.12.2022 |
|
Faktúra |
117/2022
|
Preprava žiakov (Dubovica - Prešov a späť)
|
180,00 |
s DPH |
025/2022
|
2022159
|
13.12.2022 |
osobna-preprava, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
|
Faktúra |
116/2022
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8318263748
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.12.2022 |
|
Faktúra |
115/2022
|
Režijné náklady
|
154,66 |
s DPH |
|
29/2022-0
|
08.12.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.12.2022 |
|
Faktúra |
114/2022
|
Sociálny fond
|
18,80 |
s DPH |
|
27/2022-0
|
08.12.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.12.2022 |
|
Faktúra |
113/2022
|
Správa registratúry
|
694,26 |
s DPH |
|
5/12/2022
|
07.12.2022 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.12.2022 |