|
|
Faktúra |
058/2014
|
Režijné náklady
|
144,64 |
s DPH |
|
21/2014-0
|
11.06.2014 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
057/2014
|
Sociálny fond
|
20,80 |
s DPH |
|
19/2014-0
|
11.06.2014 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
056/2014
|
Predplatné - Komenský
|
4,50 |
s DPH |
|
400275144
|
10.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
055/2014
|
Hlasové služby
|
17,33 |
s DPH |
|
7762702199
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
054/2014
|
Zemný plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
7278073091
|
06.06.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
053/2014
|
Preprava žiakov
|
252,65 |
s DPH |
019/2014
|
20140515
|
05.06.2014 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
052/2014
|
Hlasové služby
|
25,00 |
s DPH |
|
2241583521
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
051/2014
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov a pedagógov - škola v prírode
|
1 920,00 |
s DPH |
18/2014
|
F140001
|
30.05.2014 |
Budzák Ján |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov a pedagógov - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Budzák Ján |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
050/2014
|
Kontrola a čistenie komína - telocvič.ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
017/2014
|
62/2014
|
22.05.2014 |
Ján Molnár |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
019/2014
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
020/2014
|
Kancelárske a školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
021/2014
|
Kancelárske a školské potreby pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
022/2014
|
Kancelárske a školské potreby pre žiakov zo SZP
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
049/2014
|
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
90,28 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
017/2014
|
Kontrola a čistenie komína - telocvič.ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Ján Molnár |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
016/2014
|
Epson L300, USB color print "TANK"
|
143,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Ivan Bondra - Telco B |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
015/2014
|
Tlačivá na škol.rok 2014/2015
|
117,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
048/2014
|
Epson L300, USB color print "TANK"
|
143,76 |
s DPH |
016/2014
|
140241
|
15.05.2014 |
Ivan Bondra - Telco B |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
046/2014
|
Sociálny fond
|
21,20 |
s DPH |
|
15/2014-0
|
09.05.2014 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.05.2014 |