|
|
Faktúra |
96/2013
|
Hlasové služby
|
36,98 |
s DPH |
|
2215462481
|
30.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
Vyúčtovanie poistného počítačov MVP
|
165,97 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Oprava kopírovacieho stroja NP6512
|
62,47 |
s DPH |
27/2013
|
130472
|
15.10.2013 |
Ivan Bondra - Telco B |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
Školské potreby - ŠKD
|
68,22 |
s DPH |
26/2013
|
2013/186
|
10.10.2013 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
Režijné náklady
|
152,32 |
s DPH |
|
29/2013-0
|
10.10.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
Sociálny fond
|
23,60 |
s DPH |
|
27/2013-0
|
10.10.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Hlasové služby
|
17,33 |
s DPH |
|
4754776105
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
Zemný plyn
|
703,00 |
s DPH |
|
7257913795
|
07.10.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
25/2013
|
2013/172
|
03.10.2013 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
Hlasové služby
|
37,01 |
s DPH |
|
2211774431
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Vodné a stočné
|
34,48 |
s DPH |
|
2117736034
|
27.09.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
Aktualizícia programu Asc Agenda 2014
|
63,00 |
s DPH |
email
|
91-3-0003388
|
16.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.09.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
Režijné náklady
|
157,44 |
s DPH |
|
25/2013-0
|
11.09.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Hlasové služby
|
17,33 |
s DPH |
|
8753803099
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach a odbere tovaru
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ZŠ Dubovica |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
Materiál - údržba
|
66,28 |
s DPH |
24/2013
|
130261
|
05.09.2013 |
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
Zemný plyn
|
703,00 |
s DPH |
|
7184557045
|
04.09.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Úrazové poistenie Školák
|
74,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
Renovácia HP2025/CC530/Canon718
|
50,00 |
s DPH |
23/2013
|
20130140
|
03.09.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Renovácia HP2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
02.09.2013 |