|
Faktúra |
29/2013
|
Zemný plyn
|
703,00 |
s DPH |
|
7134504473
|
04.04.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
30.04.2013 |
|
Faktúra |
28/2013
|
Hlasové služby
|
37,00 |
s DPH |
|
2189822778
|
28.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.04.2013 |
|
Faktúra |
27/2013
|
Vodné a stočné
|
94,40 |
s DPH |
|
2117084302
|
26.03.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.04.2013 |
|
Objednávka |
08/2013
|
Čistiace prostriedky
|
176,74 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.03.2013 |
|
Faktúra |
26/2013
|
Divadelné predstavenie
|
26,50 |
s DPH |
7/2013
|
1/2013
|
22.03.2013 |
MIHOKOVÁ Iveta |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
24.03.2013 |
|
Objednávka |
07/2013
|
Divadelné predstavenie
|
26,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
MIHOKOVÁ Iveta |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.03.2013 |
|
Zmluva |
6300140643
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
24/2013
|
Inštalatérske práce s materiálom
|
40,33 |
s DPH |
5/2013
|
2013015
|
13.03.2013 |
BORDON, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.03.2013 |
|
Faktúra |
25/2013
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
33,20 |
s DPH |
6/2013
|
2013/029
|
13.03.2013 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.03.2013 |
|
Faktúra |
21/2013
|
Oprava - služby
|
243,16 |
s DPH |
1/2013
|
130101
|
11.03.2013 |
Ivan Bondra - Telco B |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.03.2013 |
|
Faktúra |
22/2013
|
Sociálny fond
|
8,10 |
s DPH |
|
7/2013-0
|
11.03.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.03.2013 |
|
Faktúra |
23/2013
|
Režijné náklady
|
140,80 |
s DPH |
|
9/2013-0
|
11.03.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.03.2013 |
|
Objednávka |
06/2013
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
33,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.03.2013 |
|
Faktúra |
20/2013
|
Hlasové služby
|
17,33 |
s DPH |
|
6747992523
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.03.2013 |
|
Faktúra |
19/2013
|
Zemný plyn
|
703,00 |
s DPH |
|
7287722035
|
05.03.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.03.2013 |
|
Faktúra |
18/2013
|
Hlasové služby
|
36,98 |
s DPH |
|
2186187516
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.03.2013 |
|
Faktúra |
17/2013
|
Režijné náklady
|
102,40 |
s DPH |
|
5/2013-0
|
14.02.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.02.2013 |
|
Objednávka |
05/2013
|
Inštalatérske práce s materiálom
|
40,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
BORDON, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.02.2013 |
|
Faktúra |
15/2013
|
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
|
786,62 |
s DPH |
4/2013
|
7/2013
|
11.02.2013 |
Jozef Hromjak - HERZ |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.02.2013 |
|
Faktúra |
16/2013
|
Sociálny fond
|
10,20 |
s DPH |
|
3/2013-0
|
11.02.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.02.2013 |