|
Faktúra |
14/2013
|
Hlasové služby
|
17,33 |
s DPH |
|
1747009648
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
Faktúra |
13/2013
|
Zemný plyn
|
703,00 |
s DPH |
|
7262721672
|
06.02.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
Faktúra |
12/2013
|
Materiál k počítačom
|
135,50 |
s DPH |
2/2013
|
20130030
|
06.02.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
Objednávka |
03/2013
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Bio enzym - Petr Mrázek |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.02.2013 |
|
Faktúra |
11/2013
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
3/2013
|
1391
|
05.02.2013 |
Bio enzym - Petr Mrázek |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
Faktúra |
10/2013
|
Spoločný úrad - úsek školstva
|
1 192,88 |
s DPH |
|
1/2013
|
04.02.2013 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
Objednávka |
04/2013
|
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
|
786,62 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Jozef Hromjak - HERZ |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.02.2013 |
|
Objednávka |
01/2013
|
Oprava - služby
|
243,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Ivan Bondra - Telco B |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.02.2013 |
|
Objednávka |
02/2013
|
Materiál k počítačom
|
135,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
01.02.2013 |
|
Faktúra |
08/2013
|
Hlasové služby
|
37,15 |
s DPH |
|
2182577477
|
30.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
Faktúra |
07/2013
|
Zemný plyn
|
11,06 |
s DPH |
|
7448120020
|
28.01.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
Faktúra |
06/2013
|
Zemný plyn
|
3 056.57 |
s DPH |
|
7412938813
|
23.01.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
Faktúra |
09/2013
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
370,00 |
s DPH |
|
7421119006
|
18.01.2013 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
Faktúra |
05/2013
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
295,34 |
s DPH |
|
7284105163
|
18.01.2013 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.01.2013 |
|
Faktúra |
04/2013
|
Hlasové služby
|
17,33 |
s DPH |
|
5746031826
|
16.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.01.2013 |
|
Faktúra |
03/2013
|
Úhrada poistného
|
78,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.01.2013 |
|
Faktúra |
02/2013
|
Tlačivá
|
40,08 |
s DPH |
|
1132200965
|
15.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.01.2013 |
|
Faktúra |
01/2013
|
Režijné náklady
|
134,40 |
s DPH |
|
1/2013-0
|
11.01.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.01.2013 |
|
Faktúra |
136/2012
|
Položka TVF
|
350,10 |
s DPH |
|
50120069
|
28.12.2012 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.01.2013 |
|
Faktúra |
135/2012
|
Hlasové služby
|
35,20 |
s DPH |
|
2178989760
|
28.12.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.01.2013 |