|
|
Faktúra |
109/2012
|
Hlasové služby
|
17,57 |
s DPH |
|
6744053276
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
327,00 |
s DPH |
|
7475101378
|
30.10.2012 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Režijné náklady
|
140,80 |
s DPH |
|
33/2012-0
|
09.11.2012 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Spoločný úrad - úsek školstva
|
822,25 |
s DPH |
|
8/2012
|
07.11.2012 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistné - škola
|
165,97 |
s DPH |
|
511041034
|
30.11.1999 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Sadrokartónový podhľad
|
1 119,78 |
s DPH |
38/2012
|
03/2012
|
05.11.2012 |
František Paločko |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Hlasové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
2171948860
|
02.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Divadelné predstavenie
|
29,00 |
s DPH |
37/2012
|
4/2012
|
02.11.2012 |
MIHOKOVÁ Iveta |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Poistné - škola
|
165,97 |
s DPH |
|
511041034
|
15.10.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Rámovanie máp
|
109,97 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Rudolf Bednarčík |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Hlasové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Vodné a stočné
|
25,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
VVS, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Didaktické pomôcky
|
20,00 |
s DPH |
28/2012
|
|
27.09.2012 |
Jaroslav Kalist |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Čistiace prostriedky
|
122,26 |
s DPH |
27/2012
|
|
24.09.2012 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
TP 5061128195911
|
Hlasové služby
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Dubovica |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Prepravné
|
263,75 |
s DPH |
19/2012
|
|
05.06.2012 |
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Obrusy
|
29,40 |
s DPH |
24/2012
|
|
30.08.2012 |
STEVA A. Ondrejová |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Kancelárske potreby
|
273,01 |
s DPH |
21/2012
|
|
27.06.2012 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Kancelárske potreby
|
156,67 |
s DPH |
22/2012
|
|
27.06.2012 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Spotrebný tovar
|
408,67 |
s DPH |
20/2012
|
|
29.06.2012 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.09.2012 |