|
|
Faktúra |
66/2013
|
Sociálny fond
|
20,40 |
s DPH |
|
23/2013-0
|
28.06.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Hlasové služby
|
36,98 |
s DPH |
|
2200848099
|
28.06.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Kúpeľný poplatok
|
64,00 |
s DPH |
|
82013
|
14.06.2013 |
Budzák Ján |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Materiál k počítačom
|
93,00 |
s DPH |
21/2013
|
20130100
|
10.06.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Kontrola a čistenie komína - telocvič.ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
20/2013
|
82/13
|
10.06.2013 |
Ján Molnár |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Predplatné
|
6,90 |
s DPH |
|
300275144
|
10.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
Sociálny fond
|
117,76 |
s DPH |
|
21/2013-0
|
06.06.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Sociálny fond
|
21,00 |
s DPH |
|
15/2013-0
|
09.05.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Sociálny fond
|
22,40 |
s DPH |
|
19/2013-0
|
06.06.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Preprava žiakov
|
173,20 |
s DPH |
|
2013050235
|
06.06.2013 |
SAD Prešov, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Zemný plyn
|
703,00 |
s DPH |
|
7202856845
|
04.06.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Zemný plyn
|
128,55 |
s DPH |
|
7401176140
|
03.06.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Zemný plyn
|
2 557,21 |
s DPH |
|
5101574213
|
03.06.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Montážne práce
|
177,19 |
s DPH |
|
05/2013
|
29.05.2013 |
Peter Červeňák |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Hlasové služby
|
37,58 |
s DPH |
|
2197194136
|
29.05.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva
|
940,00 |
s DPH |
|
4/2013
|
21.05.2013 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Režijné náklady
|
145,92 |
s DPH |
|
17/2013
|
09.05.2013 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
|
786,62 |
s DPH |
4/2013
|
7/2013
|
11.02.2013 |
Jozef Hromjak - HERZ |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Zemný plyn
|
703,00 |
s DPH |
|
7262721672
|
06.02.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Školenie
|
190,00 |
s DPH |
obj. emailom
|
|
04.10.2012 |
RVC Prešov |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.11.2012 |