|
|
Faktúra |
047/2022
|
Hlasové služby
|
40,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
27.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2022
|
Obrusy
|
69,30 |
s DPH |
008/2022
|
022022
|
23.05.2022 |
Mária Perháčová |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2022
|
O zlatej rybke
|
120,00 |
s DPH |
007/2022
|
2022037
|
23.05.2022 |
PORTÁL - komorné divadlo bez opony |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
044/2022
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
FV2205103
|
18.05.2022 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
043/2022
|
Edukačné publikácie 2022/2023
|
976,36 |
s DPH |
006/2022
|
1212200962
|
17.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
008/2022
|
Obrusy
|
69,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Mária Perháčová |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
007/2022
|
O zlatej rybke
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
PORTÁL - komorné divadlo bez opony |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
042/2022
|
Edukačné publikácie ANJ
|
436,05 |
s DPH |
006/2022
|
2022029
|
12.05.2022 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
040/2022
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8303471123
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
006/2022
|
Edukačné publikácie 2022/2023
|
976,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2022
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
72,49 |
s DPH |
|
7294550352
|
06.05.2022 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
039/2022
|
Režijné náklady
|
168,92 |
s DPH |
|
13/2022-0
|
05.05.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
038/2022
|
Sociálny fond
|
15,60 |
s DPH |
|
11/2022-0
|
05.05.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
037/2022
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
447,50 |
s DPH |
|
21202676
|
02.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2022
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
132,77 |
s DPH |
|
510030463
|
27.04.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
035/2022
|
Hlasové služby
|
40,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
034/2022
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva II.Q 2022
|
1 700,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
19.04.2022 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022
|
Režijné náklady
|
134,48 |
s DPH |
|
10/2022-0
|
11.04.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022
|
Sociálny fond
|
22,40 |
s DPH |
|
8/2022-0
|
11.04.2022 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2022
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
79,66 |
s DPH |
|
7292848268
|
11.04.2022 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |