|
Objednávka |
211221460
|
Ag testy, dezinfekcia
|
205,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
|
Faktúra |
111/2021
|
Všeobecný materiál
|
25,22 |
s DPH |
021/2021
|
FV210587
|
17.12.2021 |
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
|
Objednávka |
022/2021
|
Kolobežky NERF
|
123,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
110/2021
|
Čistiace prostriedky
|
141,30 |
s DPH |
017/2021
|
58/21
|
16.12.2021 |
Peter Roba |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
|
Faktúra |
108/2021
|
Kancelársky a školský tovar - ŠKD
|
161,68 |
s DPH |
020/2021
|
2021269
|
13.12.2021 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
106/2021
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy 4Q
|
132,00 |
s DPH |
|
FV210644
|
13.12.2021 |
ATH-PO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
109/2021
|
Sociálny fond
|
11,00 |
s DPH |
|
36/2021-0
|
13.12.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
107/2021
|
Kancelársky a školský tovar
|
185,47 |
s DPH |
019/2021
|
2021268
|
13.12.2021 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
Objednávka |
021/2021
|
Všeobecný materiál
|
25,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
Objednávka |
019/2021
|
Kancelársky a školský tovar
|
185,47 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
|
Objednávka |
020/2021
|
Kancelársky a školský tovar - ŠKD
|
161,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
|
Objednávka |
018/2021
|
Spoločenské hry
|
75,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
|
Faktúra |
105/2021
|
Spoločenské hry
|
75,35 |
s DPH |
018/2021
|
2021266
|
09.12.2021 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
|
Faktúra |
104/2021
|
Hrejivý vankúš
|
80,00 |
s DPH |
016/2021
|
2021174
|
09.12.2021 |
Mária Timčová - TOPAS |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
|
Faktúra |
103/2021
|
Režijné náklady
|
44,28 |
s DPH |
|
35/2021-0
|
08.12.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
102/2021
|
Sociálny fond
|
13,40 |
s DPH |
|
33/2021-0
|
08.12.2021 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
101/2021
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8295402325
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
100/2021
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
71,74 |
s DPH |
|
7293828561
|
08.12.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
|
Objednávka |
017/2021
|
Čistiace prostriedky
|
141,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Peter Roba |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.12.2021 |
|
Objednávka |
211207476
|
Ag testy, dezinfekcia
|
123,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.12.2021 |