|
|
Faktúra |
025/2020
|
Režijné náklady
|
159,08 |
s DPH |
|
11/2020-0
|
11.03.2020 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
024/2020
|
Sociálny fond
|
24,40 |
s DPH |
|
9/2020-0
|
11.03.2020 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
023/2020
|
Hlasové služby
|
14,59 |
s DPH |
|
8253964746
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
022/2020
|
Výmena osvetlenia v ZŠ
|
4 511,00 |
s DPH |
002/2020
|
10/2020
|
04.03.2020 |
HERZ - JH s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
021/2020
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20008434
|
02.03.2020 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
002/2020
|
Výmena osvetlenia v ZŠ
|
4 511.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
HERZ - JH s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
020/2020
|
Hlasové služby
|
43,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
26.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020
|
Režijné náklady
|
180,40 |
s DPH |
|
6/2020-0
|
07.02.2020 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
017/2020
|
Sociálny fond
|
20,60 |
s DPH |
|
4/2020-0
|
07.02.2020 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
019/2020
|
Ročný prístup na portál didakta.sk
|
299,95 |
s DPH |
|
202022515
|
07.02.2020 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
016/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
255,00 |
s DPH |
|
7449485661
|
06.02.2020 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
015/2020
|
Hlasové služby
|
15,11 |
s DPH |
|
8251714586
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
014/2020
|
Zemný plyn - dodávka a distribúcia
|
374,00 |
s DPH |
|
20008434
|
04.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
013/2020
|
Príspevok na spoločný úrad - úsek školstva I.štvrťrok 2020
|
1 754.00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.02.2020 |
Obec Dubovica |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
012/2020
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
16,80 |
s DPH |
|
FV200005
|
29.01.2020 |
ATH-PO s.r.o. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
011/2020
|
Hlasové služby
|
43,99 |
s DPH |
|
0155106701
|
27.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
001/2020
|
Divadelné predstavenie "O 12 mesiačikoch"
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Barbora Mihoková - DIVADIELKO GAŠPARKO |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
010/2020
|
Divadelné predstavenie "O 12 mesiačikoch"
|
45,00 |
s DPH |
001/2020
|
1/2020
|
22.01.2020 |
Barbora Mihoková - DIVADIELKO GAŠPARKO |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020
|
Režijné náklady
|
206,64 |
s DPH |
|
1/2020-0
|
22.01.2020 |
Materská škola |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
008/2020
|
Elektrina - preplatok
|
-43,86 |
s DPH |
|
7267281862
|
21.01.2020 |
VSE, a.s. |
ZŠ Dubovica |
Mgr. Michal Hromjak |
riaditeľ školy |
21.01.2020 |